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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8031 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO Ferias do mes de setembro 988,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 REF. PAGTO Ferias do mes de setembro 988,42
08/09/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 09/2026. 988,42
08/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO 19,77
08/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO 79,99
08/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO 80,00
08/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO 283,64
08/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO 513,69
10/09/2026 Pagamento de Empenho 8031/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11,33
TOTAL 988,42 988,42 988,42
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 08/09/2026 19,77 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 08/09/2026 79,99 Lançada
SINDISEM Diversos-Livre 08/09/2026 80,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 08/09/2026 283,64 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 08/09/2026 513,69 Lançada
TOTAL   977,09