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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8083 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Agentes Comunitários de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de setembro 8.105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de setembro 8.105,00
08/09/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 09/2026. 8.105,00
08/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL 140,24
08/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL 368,86
08/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL 838,50
10/09/2026 Pagamento de Empenho 8083/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.757,40
TOTAL 8.105,00 8.105,00 8.105,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 08/09/2026 140,24 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 08/09/2026 368,86 Lançada
INSS-LIVRE 08/09/2026 838,50 Lançada
TOTAL   1.347,60