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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8098 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PGTO FÉRIAS Ferias do mes de setembro 1.008,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 REF PGTO FÉRIAS Ferias do mes de setembro 1.008,93
08/09/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 09/2026. 1.008,93
10/09/2026 Pagamento de Empenho 8098/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.008,93
TOTAL 1.008,93 1.008,93 1.008,93
SALDO A PAGAR 0,00