| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8109 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS Rescisão da Raiane Allgayer | 1.056,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | REF.PGTO 1/3 FERIAS Rescisão da Raiane Allgayer | 1.056,06 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO. | 1.056,06 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 8109/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.056,06 | ||
| TOTAL | 1.056,06 | 1.056,06 | 1.056,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||