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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8173 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103374. O.C. Nº 4480/2026. 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103374. O.C. Nº 4480/2026. 1.300,00
10/09/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/68940623; REF. EMPENHO 8173/2026 5302 - 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103374. O.C. Nº 4480/2026. 1.300,00
11/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2026 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES - 5302 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00