| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
| Número do empenho: | 8234 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO E ORMENTAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO. REQUISIÇÃO Nº 103664. O.C. Nº 4603/2026. | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO E ORMENTAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO. REQUISIÇÃO Nº 103664. O.C. Nº 4603/2026. | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 355,00 | |||