| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS QUANDO EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº365 | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS QUANDO EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº365 | 999,00 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/117626; REF. EMPENHO 833/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS QUANDO EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº365 | 999,00 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 987,01 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 833/2026 | 11,99 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/02/2026 | 11,99 | 259/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,99 |