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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS QUANDO EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº365 999,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS QUANDO EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº365 999,00
30/01/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/117626; REF. EMPENHO 833/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS QUANDO EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº365 999,00
09/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 987,01
09/02/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 833/2026 11,99
TOTAL 999,00 999,00 999,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/02/2026 11,99 259/2026 Lançada
TOTAL   11,99