| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 856 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 99603. O.C. Nº 452/2026. | 123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 99603. O.C. Nº 452/2026. | 123,00 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DAAT. Conforme Nota Fiscal Nº 1/208855; 1/208997; 102/132907; REF. EMPENHO 856/2026 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 99603. O.C. Nº 452/2026. | 123,00 | ||
| 05/02/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 856/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 123,00 | ||
| TOTAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||