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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 856 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 99603. O.C. Nº 452/2026. 123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 99603. O.C. Nº 452/2026. 123,00
30/01/2026 LIQUIDADO NESTA DAAT. Conforme Nota Fiscal Nº 1/208855; 1/208997; 102/132907; REF. EMPENHO 856/2026 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 99603. O.C. Nº 452/2026. 123,00
05/02/2026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 856/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 123,00
TOTAL 123,00 123,00 123,00
SALDO A PAGAR 0,00