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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 898 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito
Conta de Despesa: 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa: APARELHO DE TELEFONE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99562. O.C. Nº 428/2026. 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99562. O.C. Nº 428/2026. 800,00
06/07/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/67803559; REF. EMPENHO 898/2026 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99562. O.C. Nº 428/2026. 800,00
07/07/2026 Pagamento de Empenho 898/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00