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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 923 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E FROTAS, FOLHA DE PGTO E RH, PROVIMENTO DE DADOS, PORTAL DO SERVIDOR, E-SOCIAL, DENTRE OUTROS. REQUISIÇÃO Nº 99336. O.C. Nº 163/2026. 102.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E FROTAS, FOLHA DE PGTO E RH, PROVIMENTO DE DADOS, PORTAL DO SERVIDOR, E-SOCIAL, DENTRE OUTROS. REQUISIÇÃO Nº 99336. O.C. Nº 163/2026. 102.000,00
30/01/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/184; REF. EMPENHO 923/2026 3748 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E FROTAS, FOLHA DE PGTO E RH, PROVIMENTO DE DADOS, PORTAL DO SERVIDOR, E-SOCIAL, DENTRE OUTROS. REQUISIÇÃO Nº 99336. O.C. Nº 163/2026. 8.500,00
30/01/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 923/2026, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 255,00
09/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 923/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.092,00
09/02/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 923/2026 408,00
09/02/2026 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 923/2026 -255,00
TOTAL 102.000,00 8.500,00 8.500,00
SALDO A PAGAR 93.500,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/01/2026 255,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/02/2026 408,00 241/2026 Cancelada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/02/2026 408,00 250/2026 Lançada
TOTAL   1.071,00