| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 18/2021 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 40/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 23/08/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 23/08/2021 |
| Vigência: | 23/08/2021 à 23/08/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | E.M.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 39.700.820/0001-21 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER | Fiscal | 23/08/2021 | 23/08/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 23/08/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Medica Hospitalar |
| Projeto/Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 6855/2021 |
| Valor: | R$ 111,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 6856/2021 |
| Valor: | R$ 438,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 6857/2021 |
| Valor: | R$ 983,68 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7322/2021 |
| Valor: | R$ 278,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7336/2021 |
| Valor: | R$ 234,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 947/2022 |
| Valor: | R$ 189,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 949/2022 |
| Valor: | R$ 388,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 998/2022 |
| Valor: | R$ 285,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3059/2022 |
| Valor: | R$ 238,92 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Implementação da Rede Bem Cuidar |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4070/2022 |
| Valor: | R$ 54,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4502/2022 |
| Valor: | R$ 410,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | EDUCACÃO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4797/2022 |
| Valor: | R$ 223,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4936/2022 |
| Valor: | R$ 494,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4975/2022 |
| Valor: | R$ 142,50 |