| Documento: | Ata | 
| Número/Ano: | 53/2022 | 
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | 
| Processo: | 74/2022 | 
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS | 
| Data da Assinatura: | 03/10/2022 | 
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/10/2022 | 
| Vigência: | 03/10/2022 à 16/10/2023 | 
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 
| Contratado: | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 
| CNPJ/CPF: | 26.254.757/0007-90 | 
| Ata: | Visualizar | 
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final | 
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Fiscal | 03/10/2022 | 03/10/2023 | 
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento | 
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 11/10/2023 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 24/10/2022 | Download | |
| Outros | Outros documentos | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022 | 03/10/2022 | Download | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 8195/2022 | 
| Valor: | R$ 428,40 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 8207/2022 | 
| Valor: | R$ 19.862,42 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 8208/2022 | 
| Valor: | R$ 7.803,68 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 8209/2022 | 
| Valor: | R$ 6.893,61 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 8210/2022 | 
| Valor: | R$ 3.353,14 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 8211/2022 | 
| Valor: | R$ 768,74 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 8212/2022 | 
| Valor: | R$ 4.485,40 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 8213/2022 | 
| Valor: | R$ 1.211,31 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9304/2022 | 
| Valor: | R$ 24.733,82 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9612/2022 | 
| Valor: | R$ 2.709,05 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9613/2022 | 
| Valor: | R$ 758,13 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9617/2022 | 
| Valor: | R$ 1.281,46 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9619/2022 | 
| Valor: | R$ 685,44 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9621/2022 | 
| Valor: | R$ 2.922,54 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9853/2022 | 
| Valor: | R$ 0,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9854/2022 | 
| Valor: | R$ 2.555,83 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 
| Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9879/2022 | 
| Valor: | R$ 9.973,96 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9894/2022 | 
| Valor: | R$ 925,20 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9895/2022 | 
| Valor: | R$ 1.116,72 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9896/2022 | 
| Valor: | R$ 579,35 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9897/2022 | 
| Valor: | R$ 681,99 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 9898/2022 | 
| Valor: | R$ 1.242,86 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10222/2022 | 
| Valor: | R$ 700,20 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10223/2022 | 
| Valor: | R$ 2.122,79 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10224/2022 | 
| Valor: | R$ 1.355,18 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10225/2022 | 
| Valor: | R$ 2.957,32 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10226/2022 | 
| Valor: | R$ 1.162,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10375/2022 | 
| Valor: | R$ 4.679,01 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10376/2022 | 
| Valor: | R$ 220,40 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10378/2022 | 
| Valor: | R$ 1.730,71 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10802/2022 | 
| Valor: | R$ 2.385,05 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10826/2022 | 
| Valor: | R$ 4.506,06 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10832/2022 | 
| Valor: | R$ 646,07 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10833/2022 | 
| Valor: | R$ 840,71 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10847/2022 | 
| Valor: | R$ 886,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 10868/2022 | 
| Valor: | R$ 1.456,64 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 84/2023 | 
| Valor: | R$ 19.931,04 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 85/2023 | 
| Valor: | R$ 10.000,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 91/2023 | 
| Valor: | R$ 80.000,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 113/2023 | 
| Valor: | R$ 10.000,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 114/2023 | 
| Valor: | R$ 5.000,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 115/2023 | 
| Valor: | R$ 10.000,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | COMBUSTIVEL | 
| Empenho: | 116/2023 | 
| Valor: | R$ 10.000,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 3978/2023 | 
| Valor: | R$ 49.853,79 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 4188/2023 | 
| Valor: | R$ 9.959,96 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 4189/2023 | 
| Valor: | R$ 9.943,88 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 4209/2023 | 
| Valor: | R$ 9.485,99 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 4641/2023 | 
| Valor: | R$ 9.879,96 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 6526/2023 | 
| Valor: | R$ 11.411,91 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 6527/2023 | 
| Valor: | R$ 49.877,95 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 6550/2023 | 
| Valor: | R$ 4.919,27 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 6708/2023 | 
| Valor: | R$ 6.794,71 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 7408/2023 | 
| Valor: | R$ 0,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 7409/2023 | 
| Valor: | R$ 0,00 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 7446/2023 | 
| Valor: | R$ 9.902,98 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
| Programa: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 7447/2023 | 
| Valor: | R$ 2.805,79 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 8107/2023 | 
| Valor: | R$ 12.290,87 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 8127/2023 | 
| Valor: | R$ 6.340,56 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | 
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | 
| Empenho: | 8128/2023 | 
| Valor: | R$ 707,24 |