| Documento: | Ata | 
| Número/Ano: | 25/2023 | 
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | 
| Processo: | 71/2023 | 
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS | 
| Data da Assinatura: | 18/10/2023 | 
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/10/2023 | 
| Vigência: | 18/10/2023 à 18/10/2024 | 
| Fundamentação Legal: | Art. 11, inc. ,, da Lei nº 10520 | 
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 
| Contratado: | LIRA DA LUZ CIA LTDA | 
| CNPJ/CPF: | 05.192.522/0001-56 | 
| Ata: | Visualizar | 
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final | 
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Gestor | 18/10/2023 | 18/10/2024 | 
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento | 
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/10/2023 | Download | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | 
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 
| Empenho: | 209/2024 | 
| Valor: | R$ 172,40 | 
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | 
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 
| Empenho: | 2697/2024 | 
| Valor: | R$ 131,50 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | 
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 
| Empenho: | 2848/2024 | 
| Valor: | R$ 94,60 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | 
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 
| Empenho: | 2953/2024 | 
| Valor: | R$ 107,75 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | 
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 
| Empenho: | 4269/2024 | 
| Valor: | R$ 215,50 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | 
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 
| Empenho: | 4969/2024 | 
| Valor: | R$ 107,75 | 
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | 
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 
| Empenho: | 6091/2024 | 
| Valor: | R$ 131,50 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | 
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 
| Empenho: | 8061/2024 | 
| Valor: | R$ 0,00 |