| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 29/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 71/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 18/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/10/2023 |
| Vigência: | 18/10/2023 à 18/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 11, inc. ,, da Lei nº 10520 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. |
| Contratado: | ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| CNPJ/CPF: | 97.138.143/0001-04 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Gestor | 18/10/2023 | 18/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/10/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 8936/2023 |
| Valor: | R$ 178,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 8937/2023 |
| Valor: | R$ 133,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 211/2024 |
| Valor: | R$ 264,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 814/2024 |
| Valor: | R$ 206,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 966/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 967/2024 |
| Valor: | R$ 176,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 971/2024 |
| Valor: | R$ 132,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 972/2024 |
| Valor: | R$ 132,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2408/2024 |
| Valor: | R$ 696,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2409/2024 |
| Valor: | R$ 890,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2410/2024 |
| Valor: | R$ 356,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 2774/2024 |
| Valor: | R$ 59,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 4596/2024 |
| Valor: | R$ 211,52 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Empenho: | 5018/2024 |
| Valor: | R$ 89,70 |