| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 19/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 71/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 18/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/10/2023 |
| Vigência: | 18/10/2023 à 18/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 11, inc. ,, da Lei nº 10520 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. |
| Contratado: | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 36.047.635/0001-91 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Gestor | 18/10/2023 | 18/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/10/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 811/2024 |
| Valor: | R$ 10,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 986/2024 |
| Valor: | R$ 9,56 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 2691/2024 |
| Valor: | R$ 81,75 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 4590/2024 |
| Valor: | R$ 94,71 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 4973/2024 |
| Valor: | R$ 404,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 8057/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE |
| Despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 8058/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |