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Última atualização realizada em 14/04/2022 às 14:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2018

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
5126 22/06/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA 101,22 101,22 101,22
5163 26/06/2018 DIVERSOS SERVIDORES 388,82 388,82 388,82
5260 03/07/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 5,16 5,16 5,16
5339 05/07/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 64,45 64,45 64,45
5345 05/07/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 244,86 244,86 244,86
5346 05/07/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 879,43 879,43 879,43
5348 05/07/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 108,47 108,47 108,47
5349 05/07/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 157,61 157,61 157,61
5425 09/07/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA 12.001,64 12.001,64 12.001,64
5426 09/07/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA 206,92 206,92 206,92
5464 09/07/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA 1.234,16 1.234,16 1.234,16
5550 12/07/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA 21,64 21,64 21,64
5636 17/07/2018 DFER SISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 10.335,00 10.335,00 10.335,00
5651 18/07/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA 117,74 117,74 117,74
5890 24/07/2018 DIVERSOS SERVIDORES 1.263,33 1.263,33 1.263,33
5891 24/07/2018 DIVERSOS SERVIDORES 379,00 379,00 379,00
5892 24/07/2018 DIVERSOS SERVIDORES 927,48 927,48 927,48
5893 24/07/2018 DIVERSOS SERVIDORES 379,00 379,00 379,00
5894 24/07/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D 471,81 471,81 471,81
6028 24/07/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 4.020,00 4.020,00 4.020,00
Sub-total 33.307,74 33.307,74 33.307,74
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