Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15186270, 15180689, 1516659-7, 1516648-1 E 1518628-8, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.........................
354,18
354,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15186270, 15180689, 1516659-7, 1516648-1 E 1518628-8, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.........................
354,18
06/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
354,18
08/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10365
354,18
TOTAL
354,18
354,18
354,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.