AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -CÂMARAS DE AR 1000X20......................................
87,42
874,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -CÂMARAS DE AR 1000X20......................................
874,20
22/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
874,20
24/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13424
874,20
TOTAL
874,20
874,20
874,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.