AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE ESO DA SEC.DE SAÚDE................................................ -PNEU 185/R14C,PNEU C/08 LONAS..............................
202,00
2.424,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE ESO DA SEC.DE SAÚDE................................................ -PNEU 185/R14C,PNEU C/08 LONAS..............................
2.424,00
27/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.424,00
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.424,00
TOTAL
2.424,00
2.424,00
2.424,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.