O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1177 Data de lançamento: 13/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACAS IND-7931....................... -PARACHOQUE DIANTEIRO...................................... 170,00 170,00
1.00 -PARACHOQUE TRASEIRO....................................... 180,00 180,00
2.00 -AMORTECEDOR DIANTEIRO..................................... 110,00 220,00
2.00 -AMOLRTECEDOR TRASEIRO..................................... 120,00 240,00
2.00 -KIT DE BATENTE,COIFA E COXIM DIANTEIRO.................... 75,00 150,00
2.00 -BATENTE,COIFA E COXIM TRASEIRO............................ 20,00 40,00
1.00 -HOMOCINÉTICA.............................................. 110,00 110,00
2.00 -KIT ROLAMENTO TRASEIRO.................................... 45,00 90,00
1.00 -ANTICHAMA.................................................. 60,00 60,00
1.00 -INTERCÉPTOR DO ÓLEO....................................... 20,00 20,00
1.00 -CABO DO FREIO DE MÃO...................................... 60,00 60,00
1.00 -JOGO DE LONAS DE FREIO................................... 20,00 20,00
1.00 -BOMBA GASOLINA COM FILTRO................................. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACAS IND-7931....................... -PARACHOQUE DIANTEIRO...................................... -PARACHOQUE TRASEIRO....................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO..................................... -AMOLRTECEDOR TRASEIRO..................................... -KIT DE BATENTE,COIFA E COXIM DIANTEIRO.................... -BATENTE,COIFA E COXIM TRASEIRO............................ -HOMOCINÉTICA.............................................. -KIT ROLAMENTO TRASEIRO.................................... -ANTICHAMA.................................................. -INTERCÉPTOR DO ÓLEO....................................... -CABO DO FREIO DE MÃO...................................... -JOGO DE LONAS DE FREIO................................... -BOMBA GASOLINA COM FILTRO................................. 1.480,00
21/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.480,00
11/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.