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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1187 Data de lançamento: 13/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM.G PCT/6PARES............. 54,00 54,00
2.00 -SABONETE BACTERICIDA CX/12REFIS............................ 215,00 430,00
2.00 -GEL HIGIENIZADOR CX/12REFIS................................ 89,50 179,00
5.00 -ALCOCIDE ÁLCOOL 70% CX/12 UN DE 1LT CADA................... 66,00 330,00
2.00 -HIPOCLOR HIPOCLORITO DE SÓDIO CX/2 DE 5LITROS CADA......... 86,00 172,00
5.00 -TOALHA BRANCA 100% FIBRA VIRGEM CX/.400FOLHAS.............. 160,00 800,00
4.00 -MOP ÚMIDO PARA LIMPEZA..................................... 22,60 90,40
2.00 -BALDE 30LITROS ESPREMEDOR.................................. 384,00 768,00
2.00 -CABO EM ALUMÍNIO C/MANOPLA................................. 28,00 56,00
2.00 -PINÇA SUPORTE PARA MOP..................................... 12,20 24,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM.G PCT/6PARES............. -SABONETE BACTERICIDA CX/12REFIS............................ -GEL HIGIENIZADOR CX/12REFIS................................ -ALCOCIDE ÁLCOOL 70% CX/12 UN DE 1LT CADA................... -HIPOCLOR HIPOCLORITO DE SÓDIO CX/2 DE 5LITROS CADA......... -TOALHA BRANCA 100% FIBRA VIRGEM CX/.400FOLHAS.............. -MOP ÚMIDO PARA LIMPEZA..................................... -BALDE 30LITROS ESPREMEDOR.................................. -CABO EM ALUMÍNIO C/MANOPLA................................. -PINÇA SUPORTE PARA MOP..................................... 2.903,80
11/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.903,80
03/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.903,80
TOTAL 2.903,80 2.903,80 2.903,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.