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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1225 Data de lançamento: 15/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS......................................... *PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IAV-9578:............ -PLATÔ DE EMBRIAGEM........................................ 292,00 292,00
1.00 -DISCO DE EMBRIAGEM........................................ 237,00 237,00
1.00 -ROLAMENTO DE EMBRIAGEM.................................... 60,00 60,00
1.00 *PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E:.......................... -CONEXÃO................................................... 35,00 35,00
10.00 -PARAFUSO 14X100 COM PORCA................................. 6,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS......................................... *PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IAV-9578:............ -PLATÔ DE EMBRIAGEM........................................ -DISCO DE EMBRIAGEM........................................ -ROLAMENTO DE EMBRIAGEM.................................... *PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E:.......................... -CONEXÃO................................................... -PARAFUSO 14X100 COM PORCA................................. 684,00
16/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 684,00
25/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.