O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1227 Data de lançamento: 15/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.................. -LÂMPADA A VAPOR METÁLICA TUBULAR 250W..................... 36,00 216,00
2.00 -REATOR A VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO TUBULAR 250W............. 65,00 130,00
40.00 -FIO SÓLIDO 4,0mm AZUL..................................... 1,40 56,00
3.00 -CONECTOR TRICOLOR KARA 2 16mm............................. 3,50 10,50
1.00 -CONTACTORA 32-220......................................... 105,00 105,00
7.00 -SUPORTE DE PORCELANA FIXO................................. 3,25 22,75
10.00 -LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 20W........................... 10,50 105,00
17.00 -CABO PP 2X6............................................... 5,00 85,00
40.00 -CABO PP 3X2,5............................................. 3,75 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.................. -LÂMPADA A VAPOR METÁLICA TUBULAR 250W..................... -REATOR A VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO TUBULAR 250W............. -FIO SÓLIDO 4,0mm AZUL..................................... -CONECTOR TRICOLOR KARA 2 16mm............................. -CONTACTORA 32-220......................................... -SUPORTE DE PORCELANA FIXO................................. -LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 20W........................... -CABO PP 2X6............................................... -CABO PP 3X2,5............................................. 880,25
16/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 880,25
11/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 880,25
TOTAL 880,25 880,25 880,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.