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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1229 Data de lançamento: 15/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -FECHADURA EXTERNA......................................... 28,50 28,50
1.00 -MANTA ASFÁLTICA 45cm...................................... 16,50 16,50
1.50 -FORRO DE PINUS............................................ 8,80 13,20
1.00 -GUIA DE EUCALIPTO 7cmX5,40mt.............................. 7,00 7,00
1.00 -REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA............................ 23,00 23,00
2.00 -LUVA 40mm SOLDÁVEL........................................ 2,50 5,00
1.00 -COLA ADESIVA 17 GRAMAS.................................... 1,50 1,50
2.00 -FITA ZEBRA COM 100 METROS CADA............................ 9,00 18,00
1.00 -TINTA ESMALTE A BASE D'ÁGUA COM 900ml..................... 15,00 15,00
2.00 -CORANTE LÍQUIDO PRETO..................................... 2,50 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -FECHADURA EXTERNA......................................... -MANTA ASFÁLTICA 45cm...................................... -FORRO DE PINUS............................................ -GUIA DE EUCALIPTO 7cmX5,40mt.............................. -REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA............................ -LUVA 40mm SOLDÁVEL........................................ -COLA ADESIVA 17 GRAMAS.................................... -FITA ZEBRA COM 100 METROS CADA............................ -TINTA ESMALTE A BASE D'ÁGUA COM 900ml..................... -CORANTE LÍQUIDO PRETO..................................... 132,70
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 132,70
11/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 132,70
TOTAL 132,70 132,70 132,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.