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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 125 Data de lançamento: 10/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -VALVULA DE DESCARGA....................................... 220,00 220,00
2.00 -PORCA 12mm................................................ 1,00 2,00
2.00 -PARAFUSO 12X120mm......................................... 12,00 24,00
2.00 -CHAPA DA ALAGEMA DA MOLA DIANTEIRA NO CAVAL.TRAS.......... 22,00 44,00
1.00 -TUBO ESPAÇADOR DA MOLA DIANTEIRA.......................... 32,00 32,00
2.00 -BORRACHA DA BUCHA MOLA DIANTEIRA.......................... 12,00 24,00
1.00 -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE NYLON.......................... 32,00 32,00
1.00 -SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA.................. (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 000034/2012,QUE FOI ANULADO,TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO EM REC.FINANCEIRO)............................................. 186,00 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -VALVULA DE DESCARGA....................................... -PORCA 12mm................................................ -PARAFUSO 12X120mm......................................... -CHAPA DA ALAGEMA DA MOLA DIANTEIRA NO CAVAL.TRAS.......... -TUBO ESPAÇADOR DA MOLA DIANTEIRA.......................... -BORRACHA DA BUCHA MOLA DIANTEIRA.......................... -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE NYLON.......................... -SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA.................. (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 000034/2012,QUE FOI ANULADO,TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO EM REC.FINANCEIRO)............................................. 564,00
10/01/2012 Liquidação de empenho nesta data 564,00
19/01/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 564,00
TOTAL 564,00 564,00 564,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.