O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1254 Data de lançamento: 19/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMP.PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,CONFORME CONTRATO 017/2012 ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS E ACONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSP.SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO,REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 29/02/2012.................................................. -CONTAS CIRURGICAS(PACIENTES:ROSA DOS SANTOS E PATRÍCIA DA SILVA VICENTE).............................................. 2.307,54 2.307,54
1.00 -CONTAS CLÍNICAS (PACIENTES:ATACHERES R.DA PAIXÃO,ELIZETE DE FATIMA S.DA COSTA e SUELI CORREIA DA SILVA).............. 840,69 840,69
1.00 -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS(PACIENTES:SUELI CORREIA DA SILVA)...................................................... 162,00 162,00
8.00 -CONSULTAS ESPECIALIZADAS(PACIENTES:ROSA DOS SANTOS,ELIZETE DE FÁTIMA S.DA COSTA, EDSON KEIL DOS SANTOS,PATRICIA DA SILVA VICENTE,JOÃO MAURICIO ROSA e SUELI CORREIA DA SILVA).. 80,00 640,00
1.00 -EXAMES COMPLEMENTARES(PACIENTES:ATACHERES R.DA PAIXÃO,JOÃO MAURÍCIO ROSA,SUELI CORREIA DA SILVA,ROSA DOS SANTOS e PATRICIA DA SILVA VICENTE).................................. 486,60 486,60
1.00 -INTERPRETAÇÃO DE 103 EXAMES............................... 824,00 824,00
1.00 -ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO............................ 4.301,43 4.301,43
1.00 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE PLANTÃO PRESENCIAL,SOBREAVISO PARA CIRURGIAS,CIRURGIAS NO HORÁRIO NORMAL,SOBREAVISO PARA ANESTESIA E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS PELO PLANTÃO,SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA,GINECOLOGIA E CIRURGIAS,SOBREAVISO DE PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO AOS RECEM NASCIDOS......................... 28.930,00 28.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2012 EMP.PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,CONFORME CONTRATO 017/2012 ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS E ACONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSP.SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO,REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 29/02/2012.................................................. -CONTAS CIRURGICAS(PACIENTES:ROSA DOS SANTOS E PATRÍCIA DA SILVA VICENTE).............................................. -CONTAS CLÍNICAS (PACIENTES:ATACHERES R.DA PAIXÃO,ELIZETE DE FATIMA S.DA COSTA e SUELI CORREIA DA SILVA).............. -PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS(PACIENTES:SUELI CORREIA DA SILVA)...................................................... -CONSULTAS ESPECIALIZADAS(PACIENTES:ROSA DOS SANTOS,ELIZETE DE FÁTIMA S.DA COSTA, EDSON KEIL DOS SANTOS,PATRICIA DA SILVA VICENTE,JOÃO MAURICIO ROSA e SUELI CORREIA DA SILVA).. -EXAMES COMPLEMENTARES(PACIENTES:ATACHERES R.DA PAIXÃO,JOÃO MAURÍCIO ROSA,SUELI CORREIA DA SILVA,ROSA DOS SANTOS e PATRICIA DA SILVA VICENTE).................................. -INTERPRETAÇÃO DE 103 EXAMES............................... -ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO............................ -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE PLANTÃO PRESENCIAL,SOBREAVISO PARA CIRURGIAS,CIRURGIAS NO HORÁRIO NORMAL,SOBREAVISO PARA ANESTESIA E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS PELO PLANTÃO,SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA,GINECOLOGIA E CIRURGIAS,SOBREAVISO DE PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO AOS RECEM NASCIDOS......................... 38.492,26
29/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 38.492,26
03/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 38.492,26
TOTAL 38.492,26 38.492,26 38.492,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.