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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1270 Data de lançamento: 19/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE OLACAS IMV-4169,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -SERV.DE EXAMINAR CUBOS/PASTILHAS DIANTEIRAS............... 150,00 150,00
1.00 -SERV.EXAMINAR CUBOS PASTILHA TRASEIRA..................... 150,00 150,00
1.00 -SERV.DE EXAMINAR SUSPENSÃO DIANTEIRA...................... 220,00 220,00
1.00 -SERV.EXAMINAR SUSPENÇÃO TRASEIRA.......................... 90,00 90,00
1.00 -SERVIÇO DE EXAMINAR ESTABILIZADORES....................... 80,00 80,00
1.00 -SERV.DE SUBSTITUIR OS PIVOS............................... 180,00 180,00
1.00 -SERVIÇO DE EXAM.MORTECEDORES.............................. 50,00 50,00
1.00 -INSTALAR STAR DIAGNOSIS E EFETUAR PARAMETRISAÇÃO.......... 240,00 240,00
1.00 -SERV.DE EXAMINAR O CARDAN................................. 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO DE INVERTER RODAS DIANTEIRAS........................ 30,00 30,00
1.00 -SERVIÇO DE EXAMINAR FREIO DE MÃO......................... 50,00 50,00
1.00 -SERV.DE EXAMINAR CLIMATIZADOR E PARTE ELÉTRICA............ 115,00 115,00
1.00 -SERV.DE GEOMETRIA,BALANCEAMENTO E CONVERGÊNCIA............ 120,00 120,00
1.00 -SUBSTITUIR SETOR DA DIREÇÃO............................... 260,00 260,00
1.00 -SERV. DE TORNO............................................ 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE OLACAS IMV-4169,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -SERV.DE EXAMINAR CUBOS/PASTILHAS DIANTEIRAS............... -SERV.EXAMINAR CUBOS PASTILHA TRASEIRA..................... -SERV.DE EXAMINAR SUSPENSÃO DIANTEIRA...................... -SERV.EXAMINAR SUSPENÇÃO TRASEIRA.......................... -SERVIÇO DE EXAMINAR ESTABILIZADORES....................... -SERV.DE SUBSTITUIR OS PIVOS............................... -SERVIÇO DE EXAM.MORTECEDORES.............................. -INSTALAR STAR DIAGNOSIS E EFETUAR PARAMETRISAÇÃO.......... -SERV.DE EXAMINAR O CARDAN................................. SERVIÇO DE INVERTER RODAS DIANTEIRAS........................ -SERVIÇO DE EXAMINAR FREIO DE MÃO......................... -SERV.DE EXAMINAR CLIMATIZADOR E PARTE ELÉTRICA............ -SERV.DE GEOMETRIA,BALANCEAMENTO E CONVERGÊNCIA............ -SUBSTITUIR SETOR DA DIREÇÃO............................... -SERV. DE TORNO............................................ 1.935,00
20/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.935,00
24/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.935,00
TOTAL 1.935,00 1.935,00 1.935,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.