3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 2092998-6-HOSPITAL- DA FATURA PENDENTE DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................
3.772,15
3.772,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 2092998-6-HOSPITAL- DA FATURA PENDENTE DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................
3.772,15
20/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.772,15
22/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.772,15
TOTAL
3.772,15
3.772,15
3.772,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.