Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55) 3327-1099, 3327-1448, 3327-1458 E 3327-1400,DO MÊS DE FEVEREIRO/2012..............................................
1.697,25
1.697,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55) 3327-1099, 3327-1448, 3327-1458 E 3327-1400,DO MÊS DE FEVEREIRO/2012..............................................
1.697,25
20/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.697,25
11/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.697,25
TOTAL
1.697,25
1.697,25
1.697,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.