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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VANUSA BERTOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1604 Data de lançamento: 29/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3319.09.10.60.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE "RPV" CONFORME PROCESSO JUDICIAL,BLOQUEADO JUDICIALMENTE NA CONTA DE No.04.000043-00 EM 26.03.2012..... ............................................................ .....................HONORÁRIOS............................. -PROC.No.161/1.11.0000766-9 - MARISA ELISABETE W.CUNHA...... 1.747,68 1.747,68
1.00 -PROC.No.161/1.11.0000765-0 - JOSNEIA CAMILLO MULLER........ 1.810,25 1.810,25
1.00 -PROC.No.161/1.11.0000365-5 - ENEZITA DORNELES CAMILLO...... 724,97 724,97
1.00 -PROC.No.161/1.11.0000538-0 - VERA LUCIA PEREIRA PINTO...... 441,84 441,84
1.00 -PROC.No.161/1.11.0000537-2 - CERES BORGES PEREIRA.......... 445,34 445,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2012 REF.PAGAMENTO DE "RPV" CONFORME PROCESSO JUDICIAL,BLOQUEADO JUDICIALMENTE NA CONTA DE No.04.000043-00 EM 26.03.2012..... ............................................................ .....................HONORÁRIOS............................. -PROC.No.161/1.11.0000766-9 - MARISA ELISABETE W.CUNHA...... -PROC.No.161/1.11.0000765-0 - JOSNEIA CAMILLO MULLER........ -PROC.No.161/1.11.0000365-5 - ENEZITA DORNELES CAMILLO...... -PROC.No.161/1.11.0000538-0 - VERA LUCIA PEREIRA PINTO...... -PROC.No.161/1.11.0000537-2 - CERES BORGES PEREIRA.......... 5.170,08
29/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 5.170,08
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 5.170,08
TOTAL 5.170,08 5.170,08 5.170,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.