Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -APARELHO DE BARBEAR PCT/7UN................................
5,95
23,80
2.00
-SABÃO EM PÓ CX/1KG.........................................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -APARELHO DE BARBEAR PCT/7UN................................ -SABÃO EM PÓ CX/1KG......................................... -SAPÓLIO NEUTRO LIQUÍDO FRASCO/300ML........................
45,08
08/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
45,08
18/06/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-45,08
18/06/2012
-45,08
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.