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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOCIACAO JACUIENSE DE ACADEMICOS E TECNICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1761 Data de lançamento: 12/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Auxílio a Estudantes Universitários
Conta de Despesa: 3339.01.89.90.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO GLOBAL PARA REPASSE MENSAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO A AJAT-ASSOC.JACUIENSE DE ACADÊMICOS E TÉCNICOS DE SALTO DO JACUÍ-RS,DURANTE OS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1958/2012 E DECRÉTO MUNICIPAL Nº2326/2012.. 3.000,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2012 EMPENHO GLOBAL PARA REPASSE MENSAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO A AJAT-ASSOC.JACUIENSE DE ACADÊMICOS E TÉCNICOS DE SALTO DO JACUÍ-RS,DURANTE OS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1958/2012 E DECRÉTO MUNICIPAL Nº2326/2012.. 24.000,00
08/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.000,00
10/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12759 3.000,00
11/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.000,00
15/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.000,00
09/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.000,00
11/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.000,00
22/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.000,00
24/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.000,00
24/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.000,00
24/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.000,00
23/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.000,00
24/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.000,00
25/10/2012 -6.000,00
TOTAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.