Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 10 / 2012 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
100.00 | -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS DE ESPORTES........................... -REBITE 3,2X10MM............................................ | 0,03 | 3,00 |
100.00 | -REBITE 4,8X22MM............................................ | 0,10 | 10,00 |
3.00 | -MANGOTE LONGO PARA CAIXA DE DESCARGA....................... | 2,00 | 6,00 |
100.00 | -LÂMPADA FLUORESCENTE 40W................................... | 2,53 | 253,00 |
100.00 | -BUCHA No.06................................................ | 0,03 | 3,00 |
100.00 | -BUCHA No.08................................................ | 0,05 | 5,00 |
50.00 | -BUCHA No.10................................................ | 0,07 | 3,50 |
20.00 | -ASSENTO DE VASO SANITÁRIO GRANDE........................... | 9,67 | 193,40 |
10.00 | -VIDRO LISO COM 3MM......................................... | 45,00 | 450,00 |
100.00 | -PARAFUSO 3,5X20MM CABEÇA CHATA............................. | 0,04 | 4,00 |
100.00 | -PARAFUSO 4,8X38MM CABEÇA CHATA............................. | 0,09 | 9,00 |
100.00 | -PARAFUSO 4,8X50MM CABEÇA CHATA............................. | 0,10 | 10,00 |
100.00 | -PARAFUSO 4,8X45MM CABEÇA PANELA............................ | 0,10 | 10,00 |
70.00 | -PARAFUSO 4,8X50MM CABEÇA PANELA............................ | 0,10 | 7,00 |
70.00 | -PARAFUSO 5,5X50MM CABEÇA PANELA............................ | 0,12 | 8,40 |
2.00 | -BROCA 06MM PARA CONCRETO................................... | 3,20 | 6,40 |
800.00 | -TIJOLOS MACIÇOS............................................ | 0,34 | 272,00 |
2.00 | -BROCA 08MM PARA CONCRETO................................... | 3,50 | 7,00 |
2.00 | -BROCA 10MM PARA CONCRETO................................... | 4,60 | 9,20 |
18.00 | -REATOR A VAPOR DE METAL USO EXTERNO SEM ACOPLAMENTO DE 250WATTS X 220VOLTS......................................... | 45,95 | 827,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/04/2012 | -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS DE ESPORTES........................... -REBITE 3,2X10MM............................................ -REBITE 4,8X22MM............................................ -MANGOTE LONGO PARA CAIXA DE DESCARGA....................... -LÂMPADA FLUORESCENTE 40W................................... -BUCHA No.06................................................ -BUCHA No.08................................................ -BUCHA No.10................................................ -ASSENTO DE VASO SANITÁRIO GRANDE........................... -VIDRO LISO COM 3MM......................................... -PARAFUSO 3,5X20MM CABEÇA CHATA............................. -PARAFUSO 4,8X38MM CABEÇA CHATA............................. -PARAFUSO 4,8X50MM CABEÇA CHATA............................. -PARAFUSO 4,8X45MM CABEÇA PANELA............................ -PARAFUSO 4,8X50MM CABEÇA PANELA............................ -PARAFUSO 5,5X50MM CABEÇA PANELA............................ -BROCA 06MM PARA CONCRETO................................... -TIJOLOS MACIÇOS............................................ -BROCA 08MM PARA CONCRETO................................... -BROCA 10MM PARA CONCRETO................................... -PARAFUSO 4,5X25MM.......................................... -REATOR A VAPOR DE METAL USO EXTERNO SEM ACOPLAMENTO DE 250WATTS X 220VOLTS......................................... | 2.097,60 | ||
30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.097,60 | ||
14/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.097,60 | ||
TOTAL | 2.097,60 | 2.097,60 | 2.097,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |