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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1777 Data de lançamento: 12/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 10 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS DE ESPORTES........................... -REBITE 3,2X10MM............................................ 0,03 3,00
100.00 -REBITE 4,8X22MM............................................ 0,10 10,00
3.00 -MANGOTE LONGO PARA CAIXA DE DESCARGA....................... 2,00 6,00
100.00 -LÂMPADA FLUORESCENTE 40W................................... 2,53 253,00
100.00 -BUCHA No.06................................................ 0,03 3,00
100.00 -BUCHA No.08................................................ 0,05 5,00
50.00 -BUCHA No.10................................................ 0,07 3,50
20.00 -ASSENTO DE VASO SANITÁRIO GRANDE........................... 9,67 193,40
10.00 -VIDRO LISO COM 3MM......................................... 45,00 450,00
100.00 -PARAFUSO 3,5X20MM CABEÇA CHATA............................. 0,04 4,00
100.00 -PARAFUSO 4,8X38MM CABEÇA CHATA............................. 0,09 9,00
100.00 -PARAFUSO 4,8X50MM CABEÇA CHATA............................. 0,10 10,00
100.00 -PARAFUSO 4,8X45MM CABEÇA PANELA............................ 0,10 10,00
70.00 -PARAFUSO 4,8X50MM CABEÇA PANELA............................ 0,10 7,00
70.00 -PARAFUSO 5,5X50MM CABEÇA PANELA............................ 0,12 8,40
2.00 -BROCA 06MM PARA CONCRETO................................... 3,20 6,40
800.00 -TIJOLOS MACIÇOS............................................ 0,34 272,00
2.00 -BROCA 08MM PARA CONCRETO................................... 3,50 7,00
2.00 -BROCA 10MM PARA CONCRETO................................... 4,60 9,20
18.00 -REATOR A VAPOR DE METAL USO EXTERNO SEM ACOPLAMENTO DE 250WATTS X 220VOLTS......................................... 45,95 827,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2012 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS DE ESPORTES........................... -REBITE 3,2X10MM............................................ -REBITE 4,8X22MM............................................ -MANGOTE LONGO PARA CAIXA DE DESCARGA....................... -LÂMPADA FLUORESCENTE 40W................................... -BUCHA No.06................................................ -BUCHA No.08................................................ -BUCHA No.10................................................ -ASSENTO DE VASO SANITÁRIO GRANDE........................... -VIDRO LISO COM 3MM......................................... -PARAFUSO 3,5X20MM CABEÇA CHATA............................. -PARAFUSO 4,8X38MM CABEÇA CHATA............................. -PARAFUSO 4,8X50MM CABEÇA CHATA............................. -PARAFUSO 4,8X45MM CABEÇA PANELA............................ -PARAFUSO 4,8X50MM CABEÇA PANELA............................ -PARAFUSO 5,5X50MM CABEÇA PANELA............................ -BROCA 06MM PARA CONCRETO................................... -TIJOLOS MACIÇOS............................................ -BROCA 08MM PARA CONCRETO................................... -BROCA 10MM PARA CONCRETO................................... -PARAFUSO 4,5X25MM.......................................... -REATOR A VAPOR DE METAL USO EXTERNO SEM ACOPLAMENTO DE 250WATTS X 220VOLTS......................................... 2.097,60
30/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.097,60
14/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.097,60
TOTAL 2.097,60 2.097,60 2.097,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.