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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1794 Data de lançamento: 13/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS........ -JOGO DE CABO DE VELAS..................................... 140,00 140,00
1.00 -JOGO DE VELAS............................................. 70,00 70,00
1.00 -TAMPA DE ÓLEO............................................. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS........ -JOGO DE CABO DE VELAS..................................... -JOGO DE VELAS............................................. -TAMPA DE ÓLEO............................................. 220,00
30/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 220,00
15/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.