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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1820 Data de lançamento: 16/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
230.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO PELA SEC.DE OBRAS......... .................MATERIAL ELÉTRICO.......................... -FIO SÓLIDO 4.0MM PRETO..................................... 1,35 310,50
2.00 -CONECTOR DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO.......................... 3,00 6,00
28.00 -CABO MULTIPLEX 4X10MM...................................... 4,80 134,40
3.00 -CONECTOR TRICOLOR KARA 3 10MM.............................. 3,60 10,80
5.00 -LÂMPADA MISTA 20W E40...................................... 15,50 77,50
300.00 -FIO SÓLIDO 1.5MM PRETO..................................... 0,67 201,00
100.00 -FIO SÓLIDO 2.5MM PRETO..................................... 1,05 105,00
3.00 -LÂMPADA MISTA 160W E27..................................... 9,50 28,50
3.00 -LÂMPADA MISTA 250W E27..................................... 15,50 46,50
1.00 -FITA DE AUTO TENÇÃO 10M.................................... 16,00 16,00
15.00 -CONECTOR SPLIT BOLT 25MM................................... 4,00 60,00
20.00 -FIO SÓLIDO................................................. 10,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO PELA SEC.DE OBRAS......... .................MATERIAL ELÉTRICO.......................... -FIO SÓLIDO 4.0MM PRETO..................................... -CONECTOR DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO.......................... -CABO MULTIPLEX 4X10MM...................................... -CONECTOR TRICOLOR KARA 3 10MM.............................. -LÂMPADA MISTA 20W E40...................................... -FIO SÓLIDO 1.5MM PRETO..................................... -FIO SÓLIDO 2.5MM PRETO..................................... -LÂMPADA MISTA 160W E27..................................... -LÂMPADA MISTA 250W E27..................................... -FITA DE AUTO TENÇÃO 10M.................................... -CONECTOR SPLIT BOLT 25MM................................... -FIO SÓLIDO................................................. 1.196,20
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.196,20
11/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.196,20
TOTAL 1.196,20 1.196,20 1.196,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.