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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1831 Data de lançamento: 17/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.............................. ..............RETROESCAVADEIRA RANDON....................... -MANGA DE 1/2............................................... 24,00 19,20
2.00 -CAPA DE 1/2................................................ 15,00 30,00
1.40 -MANGA 5/8.................................................. 39,00 54,60
2.00 -CAPA 5/8................................................... 15,00 30,00
4.00 ...............MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.............. -CHAPAS PARA O GIRO......................................... 25,00 100,00
1.00 .........CAMINHÃO MERCEDES BENS 1215 TOCO ILA-0036.......... -ANEL ELÁSTICO.............................................. 8,00 8,00
1.00 -PINO 8CM................................................... 3,00 3,00
1.00 -ARALDITE................................................... 17,00 17,00
2.00 -PARAFUSOS 16X150........................................... 4,50 9,00
1.00 -MANGUEIRA HIDRÁULICA....................................... 125,00 125,00
4.00 ................MICRO-ÔNIBUS IAV-9578....................... -PARAFUSOS DE 1/2X3.1/2 COM PORCA........................... 2,00 8,00
8.00 -PARAFUSOS DE 10X35 COM PORCA............................... 1,00 8,00
2.00 ........CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 1620 IKZ-9996........... -CORREIA 13AV 1350.......................................... 35,00 70,00
1.00 -BATENTE DO FEXE DE MOLA AUXILIAR........................... 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.............................. ..............RETROESCAVADEIRA RANDON....................... -MANGA DE 1/2............................................... -CAPA DE 1/2................................................ -MANGA 5/8.................................................. -CAPA 5/8................................................... ...............MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.............. -CHAPAS PARA O GIRO......................................... .........CAMINHÃO MERCEDES BENS 1215 TOCO ILA-0036.......... -ANEL ELÁSTICO.............................................. -PINO 8CM................................................... -ARALDITE................................................... -PARAFUSOS 16X150........................................... -MANGUEIRA HIDRÁULICA....................................... ................MICRO-ÔNIBUS IAV-9578....................... -PARAFUSOS DE 1/2X3.1/2 COM PORCA........................... -PARAFUSOS DE 10X35 COM PORCA............................... ........CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 1620 IKZ-9996........... -CORREIA 13AV 1350.......................................... -BATENTE DO FEXE DE MOLA AUXILIAR........................... 525,80
08/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 525,80
25/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 525,80
TOTAL 525,80 525,80 525,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.