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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1864 Data de lançamento: 20/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3449.05.19.20.00.00 - INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
61.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO RESTAURANTE JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.............................. -ARGAMASSA AC1.............................................. 7,90 481,90
30.00 -ARGAMASSA AC2.............................................. 16,50 495,00
2.00 -BANDEJA PINTURA............................................ 5,70 11,40
1.00 -CABO PROLONGADOR 2M........................................ 22,00 22,00
1.00 -GARFO PARA ROLO............................................ 5,75 5,75
1.00 -CADEADO 45................................................. 14,90 14,90
5.00 -CAL PINTURA 8KG............................................ 8,00 40,00
10.00 -CANTO PVC.................................................. 2,40 24,00
6.00 -CAP ROSCA 1/2.............................................. 0,80 4,80
1.00 -COLA PVC 75G............................................... 4,75 4,75
1.00 -DISCO SERRA CIRCULAR 110MM................................. 15,40 15,40
1.00 -EMENDA PVC................................................. 21,00 21,00
1.00 -ESCOVA DE AÇO C/CABO....................................... 7,90 7,90
100.00 -FIO SOLIDO 2.5MM........................................... 0,90 90,00
1.00 -FITA CREPE 25MM X 50M...................................... 3,65 3,65
2.00 -FITA CREPE 50MM X 50M...................................... 9,55 19,10
1.00 -FITA SINALIZAÇÃO RL 200M................................... 7,50 7,50
2.00 -FITA VEDA ROSCA 40M........................................ 3,00 6,00
20.00 -GUIA 10X5,4X2.5 EUCALIPTO.................................. 9,60 192,00
1.00 -JIMO CUPIM 1L.............................................. 13,00 13,00
10.00 -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM.................................... 0,70 7,00
3.00 -LIXA AMARELA............................................... 3,00 9,00
10.00 -LUVA SOLDAVEL 20MM......................................... 0,60 6,00
66.50 -PISO DELTA NIMBUS.......................................... 13,50 897,75
200.85 -PISO BETA 0060............................................. 10,90 2.189,26
2.00 -PINCEL 1".................................................. 3,00 6,00
3.00 -PINCEL 2".................................................. 6,00 18,00
1.00 -PINCEL 3".................................................. 6,70 6,70
1.00 -POSTE GALVANIZADO 7M....................................... 550,00 550,00
6.00 -PREGO 12X12................................................ 9,80 58,80
1.00 -PREGO 13X15................................................ 8,40 8,40
2.00 -PREGO 16X24................................................ 7,90 15,80
1.00 -PREGO 17X27................................................ 7,85 7,85
2.00 -PREGO 19X39................................................ 7,95 15,90
1.00 -PREGO 22X45................................................ 8,30 8,30
40.00 -REJUNTE CINZA.............................................. 2,80 112,00
1.00 -REATOR 2X40................................................ 22,50 22,50
5.00 -RIPA PINUS 5X3.5X5.40...................................... 6,80 34,00
5.00 -RODAFORRO PVC.............................................. 19,90 99,50
2.00 -ROLO 9CM................................................... 5,75 11,50
2.00 -ROLO 23CM.................................................. 9,40 18,80
1.00 -ROLO 5CM................................................... 5,10 5,10
3.00 -SOLVENTE 5LT............................................... 35,00 105,00
3.00 -TORNEIRA PRETA............................................. 2,50 7,50
9.00 -VERNIZ 3.6 MOGNO........................................... 49,80 448,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO RESTAURANTE JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.............................. -ARGAMASSA AC1.............................................. -ARGAMASSA AC2.............................................. -BANDEJA PINTURA............................................ -CABO PROLONGADOR 2M........................................ -GARFO PARA ROLO............................................ -CADEADO 45................................................. -CAL PINTURA 8KG............................................ -CANTO PVC.................................................. -CAP ROSCA 1/2.............................................. -COLA PVC 75G............................................... -DISCO SERRA CIRCULAR 110MM................................. -EMENDA PVC................................................. -ESCOVA DE AÇO C/CABO....................................... -FIO SOLIDO 2.5MM........................................... -FITA CREPE 25MM X 50M...................................... -FITA CREPE 50MM X 50M...................................... -FITA SINALIZAÇÃO RL 200M................................... -FITA VEDA ROSCA 40M........................................ -GUIA 10X5,4X2.5 EUCALIPTO.................................. -JIMO CUPIM 1L.............................................. -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM.................................... -LIXA AMARELA............................................... -LUVA SOLDAVEL 20MM......................................... -PISO DELTA NIMBUS.......................................... -PISO BETA 0060............................................. -PINCEL 1".................................................. -PINCEL 2".................................................. -PINCEL 3".................................................. -POSTE GALVANIZADO 7M....................................... -PREGO 12X12................................................ -PREGO 13X15....... 6.148,92
08/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 6.148,91
08/05/2012 -0,01
08/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14094 6.148,91
TOTAL 6.148,91 6.148,91 6.148,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.