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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1893 Data de lançamento: 24/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE:................. *PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250.............. -CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM.............................. 210,00 210,00
2.00 -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... 112,50 225,00
2.00 -MOLA TRASEIRA............................................. 52,50 105,00
2.00 -KIT AMORTECEDOR TRASEIRO.................................. 18,00 36,00
2.00 -COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO................................ 65,00 130,00
1.00 -KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO................. 78,00 78,00
1.00 -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA LADO DIREITO..................... 70,00 70,00
1.00 -ROLAMENTO SAÍDA TRANSMISSÃO............................... 140,00 140,00
2.00 -BUCHA EIXO TRASEIRO ...................................... 35,00 70,00
1.00 -MAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA................................ 15,00 15,00
2.00 -MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA................................. 15,00 30,00
1.00 -MAÇANETA INTERNA COMPLETA................................. 25,00 25,00
1.00 -PUCHADOR CAPÔ............................................. 20,00 20,00
1.00 -ESPIA DO CAPÔ............................................. 35,00 35,00
1.00 -FILTRO DO AR CONDICIONADO................................. 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE:................. *PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250.............. -CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM.............................. -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -MOLA TRASEIRA............................................. -KIT AMORTECEDOR TRASEIRO.................................. -COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO................................ -KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO................. -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA LADO DIREITO..................... -ROLAMENTO SAÍDA TRANSMISSÃO............................... -BUCHA EIXO TRASEIRO ...................................... -MAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA................................ -MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA................................. -MAÇANETA INTERNA COMPLETA................................. -PUCHADOR CAPÔ............................................. -ESPIA DO CAPÔ............................................. -FILTRO DO AR CONDICIONADO................................. 1.211,00
08/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.211,00
14/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.211,00
TOTAL 1.211,00 1.211,00 1.211,00
SALDO A PAGAR 0,00