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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1895 Data de lançamento: 25/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE:................. *PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ 22,00 22,00
1.00 *PARA O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908............... -BASE VIDRO MÉDIO.......................................... 2,50 2,50
2.00 -LÂMPADA................................................... 4,00 8,00
1.00 *PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361................. -ALARME.................................................... 179,00 179,00
1.00 *PARA O VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584................ -KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA............................... 49,00 49,00
2.00 -BUCHA EIXO................................................ 18,00 36,00
2.00 -COXIM AMORTECEDOR......................................... 62,00 124,00
4.00 -BUCHA BALANÇA DIANTEIRA................................... 21,00 84,00
2.00 -AMORTECEDOR DIANTEIRO..................................... 90,00 180,00
2.00 -KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDOR........................... 20,00 40,00
1.00 -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA.................................. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE:................. *PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ *PARA O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908............... -BASE VIDRO MÉDIO.......................................... -LÂMPADA................................................... *PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361................. -ALARME.................................................... *PARA O VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584................ -KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA............................... -BUCHA EIXO................................................ -COXIM AMORTECEDOR......................................... -BUCHA BALANÇA DIANTEIRA................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO..................................... -KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDOR........................... -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA.................................. 799,50
08/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 799,50
14/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 799,50
TOTAL 799,50 799,50 799,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.