Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1896 |
Data de lançamento: |
25/04/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1299 E 3327-1548, DO MÊS DE MARÇO/2012............. |
493,66 |
493,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1299 E 3327-1548, DO MÊS DE MARÇO/2012............. |
493,66 |
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25/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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493,66 |
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09/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12698 |
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493,66 |
TOTAL |
493,66 |
493,66 |
493,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.