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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1897 Data de lançamento: 25/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO Nº (55)3327-1195, DO MÊS DE MARÇO/2012......................... 200,25 200,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2012 REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO Nº (55)3327-1195, DO MÊS DE MARÇO/2012......................... 200,25
25/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 200,25
09/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12700 200,25
TOTAL 200,25 200,25 200,25
SALDO A PAGAR 0,00