| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1916 | Data de lançamento: | 25/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............. -BOMBA PARA GRAXA MANUAL CAPACIDADE 8KG.................... | 108,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............. -BOMBA PARA GRAXA MANUAL CAPACIDADE 8KG.................... | 108,00 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 108,00 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||