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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2100 Data de lançamento: 26/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA,PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALIZADO DE PROPAGANDA E DE USO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS............................................. -FOLDERS A-4 COUCHÊ COLORIDO............................... 0,76 380,00
500.00 -FOLDERS A-4 COUCHÊ COLORIDO............................... 0,76 380,00
780.00 -INGRESSOS COLORIDOS....................................... 0,18 140,40
20.00 -CARTAZES COLORIDOS 43X30cm................................ 7,00 140,00
500.00 -ADESIVOS 20X8cm COLORIDO.................................. 1,00 500,00
500.00 -FOLHAS DE CARTÃO PARA ALVARÁ.............................. 0,16 80,00
500.00 -JOGO DE TERMO DE VISTORIA 3X25 CARBONADO.................. 0,72 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA,PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALIZADO DE PROPAGANDA E DE USO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS............................................. -FOLDERS A-4 COUCHÊ COLORIDO............................... -FOLDERS A-4 COUCHÊ COLORIDO............................... -INGRESSOS COLORIDOS....................................... -CARTAZES COLORIDOS 43X30cm................................ -ADESIVOS 20X8cm COLORIDO.................................. -FOLHAS DE CARTÃO PARA ALVARÁ.............................. -JOGO DE TERMO DE VISTORIA 3X25 CARBONADO.................. 1.980,40
02/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.980,40
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14684 1.980,40
TOTAL 1.980,40 1.980,40 1.980,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.