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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 2149 Data de lançamento: 02/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MELHOR ATENDER AOS IDOSOS CADASTRADOS NA SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL............. -GABINETE EM AÇO PRETO...................................... 47,00 47,00
1.00 -FONTE ATX 500 WATTS........................................ 57,00 57,00
1.00 -GRAVADOR CD E DVD.......................................... 65,00 65,00
1.00 -PLACA ..................................................... 185,00 185,00
1.00 -MEMÓRIA 2GB................................................ 90,00 90,00
1.00 -PROCESSADOR................................................ 195,00 195,00
1.00 -HD 320GB................................................... 185,00 185,00
1.00 -MOUSE ÓPTICO............................................... 25,00 25,00
1.00 -TECLADO PRETO.............................................. 20,00 20,00
1.00 -CX DE SOM.................................................. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MELHOR ATENDER AOS IDOSOS CADASTRADOS NA SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL............. -GABINETE EM AÇO PRETO...................................... -FONTE ATX 500 WATTS........................................ -GRAVADOR CD E DVD.......................................... -PLACA ..................................................... -MEMÓRIA 2GB................................................ -PROCESSADOR................................................ -HD 320GB................................................... -MOUSE ÓPTICO............................................... -TECLADO PRETO.............................................. -CX DE SOM.................................................. 897,00
22/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 897,00
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 897,00
TOTAL 897,00 897,00 897,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.