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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Data de lançamento: 07/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3339.03.30.10.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF,COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/05/2012 E RETORNO EM 17/05/2012,PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS A REALIZAR-SE DURANTE OS DIAS 15 A 17/05/2012................. 861,34 861,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF,COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/05/2012 E RETORNO EM 17/05/2012,PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS A REALIZAR-SE DURANTE OS DIAS 15 A 17/05/2012................. 861,34
05/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 861,34
08/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14093 861,34
TOTAL 861,34 861,34 861,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.