O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2217 Data de lançamento: 07/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALISADO A SER USADO NOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....... -BLOCO DE RECEITA COMUM 50X2............................... 2,25 225,00
100.00 -BLOCO DE RECEITA ESPECIAL 150 FOLHAS 2 VIAS............... 3,90 390,00
50.00 -BLOCO DE REQUISIÇÃO SADT 50X2 CARBONADO................... 3,56 178,00
500.00 -CARTEIRA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABÉTES............ 0,18 90,00
1500.00 -REQUISIÇÃO DE CITOPATOLÓGICO.............................. 0,11 165,00
500.00 -LISTAGEM DE CONTROLE DE CITOPATOLÓGICO.................... 0,14 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALISADO A SER USADO NOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....... -BLOCO DE RECEITA COMUM 50X2............................... -BLOCO DE RECEITA ESPECIAL 150 FOLHAS 2 VIAS............... -BLOCO DE REQUISIÇÃO SADT 50X2 CARBONADO................... -CARTEIRA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABÉTES............ -REQUISIÇÃO DE CITOPATOLÓGICO.............................. -LISTAGEM DE CONTROLE DE CITOPATOLÓGICO.................... 1.118,00
21/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.118,00
13/06/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -1.118,00
13/06/2012 -1.118,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.