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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ROSS E MANFRIN LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 229 Data de lançamento: 20/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,ESTA MANUTENÇÃO ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL...................................................... -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA,EMB.18 LITROS........... 145,00 145,00
1.00 -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO SALMÃO,EMB.18 LITROS........... 150,00 150,00
2.00 -TINTA ÓLEO BRANCA EMB.COM 3,6 LITROS...................... 32,00 64,00
1.00 -FECHADURA COM CILINDRO.................................... 25,00 25,00
1.00 -MASSA CORRIDA EMB.COM 1KG................................. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,ESTA MANUTENÇÃO ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL...................................................... -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA,EMB.18 LITROS........... -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO SALMÃO,EMB.18 LITROS........... -TINTA ÓLEO BRANCA EMB.COM 3,6 LITROS...................... -FECHADURA COM CILINDRO.................................... -MASSA CORRIDA EMB.COM 1KG................................. 392,00
01/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 392,00
08/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 392,00
TOTAL 392,00 392,00 392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.