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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 20/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS...................... 2,99 29,90
10.00 -SABÃO EM PÓ............................................... 5,30 53,00
24.00 -DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA,EMBALAGEM DE 2 LITROS.... 3,70 88,80
6.00 -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS........................ 4,90 29,40
36.00 -CERA LÍQUIDA VERMELHA,EMBALAGEM DE 850ml.................. 3,89 140,04
4.00 -BARRA DE SABÃO DE 400gr.CADA.............................. 1,35 5,40
30.00 -SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, COM 10 UNIDADES CADA........ 2,60 78,00
6.00 -LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 200ml......................... 2,30 13,80
18.00 -ÁLCOOL.................................................... 4,30 77,40
4.00 -PURIFICADOR DE AR 400ml/255gr............................. 7,30 29,20
30.00 -SACO DE LIXO DE 30 LITROS,EMBALAGEM COM 10 UN IDADES CADA. 1,39 41,70
2.00 -VASSOURA DE NYLON......................................... 6,90 13,80
8.00 -TOALHA COMUM DE BANHO..................................... 12,90 103,20
4.00 -LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ml........................... 2,85 11,40
2.00 -PRENDEDOR DE ROUPAS,EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CADA........ 0,89 1,78
6.00 -SABONETE DE 90gr.CADA..................................... 0,89 5,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS...................... -SABÃO EM PÓ............................................... -DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA,EMBALAGEM DE 2 LITROS.... -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS........................ -CERA LÍQUIDA VERMELHA,EMBALAGEM DE 850ml.................. -BARRA DE SABÃO DE 400gr.CADA.............................. -SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, COM 10 UNIDADES CADA........ -LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 200ml......................... -ÁLCOOL.................................................... -PURIFICADOR DE AR 400ml/255gr............................. -SACO DE LIXO DE 30 LITROS,EMBALAGEM COM 10 UN IDADES CADA. -VASSOURA DE NYLON......................................... -TOALHA COMUM DE BANHO..................................... -LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ml........................... -PRENDEDOR DE ROUPAS,EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CADA........ -SABONETE DE 90gr.CADA..................................... 722,16
14/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 722,16
16/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9509 722,16
TOTAL 722,16 722,16 722,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.