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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2377 Data de lançamento: 14/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -POLENTA INST.EMBALAGEM DE 500gr........................... 1,39 11,12
10.00 -PÓ PARA PUDIM SABORES DIVERSOS............................ 0,59 5,90
4.00 -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 350gr........................ 1,59 6,36
8.00 -ÓLEO DE SOJA VEGETAL,EMBALAGEM DE 900ml................... 3,09 24,72
4.00 -MILHO VERDE............................................... 1,19 4,76
8.00 -CARNE BOVINA DE 2ª COM OSSO............................... 6,59 52,72
4.00 -CEBOLA MÉDIA.............................................. 1,79 7,16
6.00 -CHUCHU.................................................... 1,49 8,94
4.00 -CENOURA................................................... 1,49 5,96
4.00 -BETERRABA................................................. 1,69 6,76
10.00 -TOMATE.................................................... 1,75 17,50
6.00 -BANANA PEQUENA............................................ 2,35 14,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -POLENTA INST.EMBALAGEM DE 500gr........................... -PÓ PARA PUDIM SABORES DIVERSOS............................ -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 350gr........................ -ÓLEO DE SOJA VEGETAL,EMBALAGEM DE 900ml................... -MILHO VERDE............................................... -CARNE BOVINA DE 2ª COM OSSO............................... -CEBOLA MÉDIA.............................................. -CHUCHU.................................................... -CENOURA................................................... -BETERRABA................................................. -TOMATE.................................................... -BANANA PEQUENA............................................ 166,00
30/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 166,00
04/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 166,00
TOTAL 166,00 166,00 166,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.