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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS..

Dados do Empenho
Número do empenho: 2388 Data de lançamento: 17/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE MATREIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E,DE USO DA SEC.DE OBRAS..................... -FILTRO No.7W-2326.......................................... 42,18 210,90
5.00 -ELEMENTO No.228-9130....................................... 77,92 389,60
5.00 -ELEMENTO No.156-1200....................................... 67,50 337,50
16.00 -DENTES No.135-8203......................................... 36,29 580,64
16.00 -PARAFUSOS 4F-3657.......................................... 6,27 100,32
16.00 -PORCAS 4K-0367............................................. 1,04 16,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATREIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E,DE USO DA SEC.DE OBRAS..................... -FILTRO No.7W-2326.......................................... -ELEMENTO No.228-9130....................................... -ELEMENTO No.156-1200....................................... -DENTES No.135-8203......................................... -PARAFUSOS 4F-3657.......................................... -PORCAS 4K-0367............................................. 1.635,60
13/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.635,60
03/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.635,60
TOTAL 1.635,60 1.635,60 1.635,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.